用友软件反记账,用友软件反记账快捷键

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于用友软件反记账的问题,于是小编就整理了6个相关介绍用友软件反记账的解答,让我们一起看看吧。

用友,核算如何反记账?

用友软件反记帐具体操作:

1、打开用友软件,依次点击总账→期末→对账。

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮。

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账→凭证→恢复记账前状态。

用友软件反记账,用友软件反记账快捷键

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

5、选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。

6、恢复记账完毕,点击“确定”即可。

7、查看凭证,恢复到未记账状态。

用友反结账怎么做?

1. 点击对账

登录用友软件后,依次点击总账-期末-对账进入下一步。

2. 恢复记账前状态功能已被激活

在弹出的对账页面中,按Ctrl+H组合键,在弹出的页面中点击确定恢复记账前状态功能已被激活。

3. 点击恢复记账前状态

用友u8怎么没结账反记账?

用友u8反记账的操作步骤为: 1、我们在打开友u8后,点击左侧实施导航图标。2、在弹出的窗口中点击实施工具,然后在此页点击总账数据修正。3、接着我们在新弹出的页面中选择恢复方式,然后再点击后的确定。4、接着我们在弹出来的小窗口中输入口令,确认无误后,点击确定。5、然后我们的反记账就完成了。

用友T3标准版年度已结账如何再反结?

很多朋友在做账的时候,难免会出现做凭证做错了,或者后期这张凭证要作废,不用了,重新入一遍,但是已经结账了,怎么修改呢,我们都有类似的经历,但是在第一次遇到时会特别慌张,经历过就不会这样了。再次分享一下小总结,到时就不会那么着急了。希望能帮到大家。具体步骤如下:

1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;

2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能,然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;

3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。注意:在用友财务软件中中软件月末结账只能每月进行一次。

用友t3如何反结账反记?用友t3如何反结账?

用友T3是一款常用的财务软件,反结账指在财务操作中进行冲账、反冲等操作,常用于纠正账务错误。反记账指在财务软件中进行凭证的修改或删除操作,常用于纠正误操作或账务错误。以下是在用友T3中进行反结账和反记账的简要步骤:

反结账操作:在用友T3中,反结账操作需要先进入账簿管理模块,选择要反结账的账簿,然后点击“结账”按钮,在结账对话框中选择“反结账”即可。

反记账操作:在用友T3中,反记账操作需要进入会计凭证模块,选择要反记的凭证,然后点击“删除”或“修改”按钮进行反记账操作。

需要注意的是,反结账和反记账操作都可能对账务造成影响,因此需要在操作前仔细核对账务数据,以避免造成不必要的损失。同时,反记账操作应该谨慎使用,只在必要的情况下进行操作。

用友财务软件如何进行反结账,大概写一下流程,谢谢?

如何反结账 在"结账向导一"中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。 上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。 如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进行。 若总账与明细账对账不符,则不能结账。 反结账操作只能由账套主管执行。

到此,以上就是小编对于用友软件反记账的问题就介绍到这了,希望介绍关于用友软件反记账的6点解答对大家有用。

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